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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 52.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168405
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.306.938

Retención DNCP
₲ 188.517
Retención IVA
₲ 1.442.727
Retención Renta
₲ 961.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115273
Monto Contrato
₲ 221.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.113.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.113.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACIONES, INFORMATIVOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1