Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.172.567
Retención DNCP
₲ 45.615
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 232.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-115273
Monto Contrato
₲ 221.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.113.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.113.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293438
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, COMUNICACIONES, INFORMATIVOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
