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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 10.323.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.817.840

Retención DNCP
₲ 36.791
Retención IVA
₲ 281.561
Retención Renta
₲ 187.708
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106521
Monto Contrato
₲ 39.219.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.222.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.222.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3