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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 2.439.900
Nro. Solicitud de Transferencia
90417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.300

Retención DNCP
₲ 8.695
Retención IVA
₲ 66.543
Retención Renta
₲ 44.362
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106521
Monto Contrato
₲ 39.219.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.222.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.222.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3