Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 7.296.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32886
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.938.839
Retención DNCP
₲ 26.002
Retención IVA
₲ 198.995
Retención Renta
₲ 132.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114866
Monto Contrato
₲ 184.745.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.102.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.102.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
