Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 7.680.200
Nro. Solicitud de Transferencia
136007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.303.731

Retención DNCP
₲ 27.368
Retención IVA
₲ 209.461
Retención Renta
₲ 139.640
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114866
Monto Contrato
₲ 184.745.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.102.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.102.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291676
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3