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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002482
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63826
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.818

Retención DNCP
₲ 35.637
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106018
Monto Contrato
₲ 205.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.055.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.055.896

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287586
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2