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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002191
Monto de la Factura
₲ 20.637.700
Nro. Solicitud de Transferencia
47026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.626.077

Retención DNCP
₲ 73.545
Retención IVA
₲ 562.846
Retención Renta
₲ 375.232
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105515
Monto Contrato
₲ 258.096.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.894.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.894.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1