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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56610
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.844

Retención DNCP
₲ 1.247
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 6.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
09/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104022
Monto Contrato
₲ 10.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.331.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.331.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2