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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013502
Monto de la Factura
₲ 13.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73381
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.533.940

Retención DNCP
₲ 46.969
Retención IVA
₲ 359.455
Retención Renta
₲ 239.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105726
Monto Contrato
₲ 69.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.633.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.633.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285234
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Vehiculos Terrestres (Ad Referndum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4