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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89375
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.976.000

Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105560
Monto Contrato
₲ 195.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.341.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.341.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Generales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2