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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000863
Monto de la Factura
₲ 4.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.149.367

Retención DNCP
₲ 16.664
Retención IVA
₲ 119.645
Retención Renta
₲ 79.324
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
40/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108104
Monto Contrato
₲ 16.394.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.508.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.508.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5