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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017509
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99305
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.373.047

Retención DNCP
₲ 20.135
Retención IVA
₲ 154.091
Retención Renta
₲ 102.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110289
Monto Contrato
₲ 34.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.426.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.426.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2