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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 15.682.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31545
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.980.516

Retención DNCP
₲ 56.834
Retención IVA
₲ 355.179
Retención Renta
₲ 289.971
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114870
Monto Contrato
₲ 34.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.428.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.428.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289388
Nombre de la Licitación
Adq. de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4