Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047660
Monto de la Factura
₲ 2.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114497
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.777
Retención DNCP
₲ 7.632
Retención IVA
₲ 57.955
Retención Renta
₲ 38.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107245
Monto Contrato
₲ 114.502.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.948.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.948.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5