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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 6.395.920
Nro. Solicitud de Transferencia
44287
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.082.404

Retención DNCP
₲ 22.793
Retención IVA
₲ 174.434
Retención Renta
₲ 116.289
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104695
Monto Contrato
₲ 156.986.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.197.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.197.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2