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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 37.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31649
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.741.701

Retención DNCP
₲ 133.936
Retención IVA
₲ 1.025.018
Retención Renta
₲ 683.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114972
Monto Contrato
₲ 298.086.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.614.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.614.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299346
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y readecuaciones menores de edificaciones del Cuartel General y SETAM.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4