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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 50.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.956.111

Retención DNCP
₲ 179.707
Retención IVA
₲ 1.375.309
Retención Renta
₲ 916.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114972
Monto Contrato
₲ 298.086.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.614.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.614.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299346
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y readecuaciones menores de edificaciones del Cuartel General y SETAM.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4