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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31214
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960

Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114972
Monto Contrato
₲ 298.086.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.614.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.614.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299346
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y readecuaciones menores de edificaciones del Cuartel General y SETAM.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4