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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 41.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58840
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.164.284

Retención DNCP
₲ 146.761
Retención IVA
₲ 1.123.173
Retención Renta
₲ 748.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113814
Monto Contrato
₲ 149.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.098.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.098.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296430
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinas y Equipos para la Direccion Del Servicio de Intendencia
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4