Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0001858
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.645.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            88460
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-07-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-09-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-09-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.546.158
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 110.675
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 423.500
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 564.667
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SAMAL S.R.L 
        
                                    RUC
                            
            80044730-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            16/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-15-105503
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 59.290.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 57.092.316
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 57.092.316
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            285864
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        