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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000425
Monto de la Factura
₲ 22.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.130.816

Retención DNCP
₲ 79.184
Retención IVA
₲ 606.000
Retención Renta
₲ 404.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106820
Monto Contrato
₲ 33.195.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.108.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.108.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5