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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091

Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108751
Monto Contrato
₲ 325.681.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.717.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.717.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288983
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4