Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003179
Monto de la Factura
₲ 2.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148482
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.696.033
Retención DNCP
₲ 10.104
Retención IVA
₲ 77.318
Retención Renta
₲ 51.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105843
Monto Contrato
₲ 426.479.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.533.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.533.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza e insumos varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
