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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002850
Monto de la Factura
₲ 7.828.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.444.761

Retención DNCP
₲ 27.898
Retención IVA
₲ 213.505
Retención Renta
₲ 142.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105843
Monto Contrato
₲ 426.479.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.533.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.533.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza e insumos varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1