Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 1.105.615
Nro. Solicitud de Transferencia
134011
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.051.420
Retención DNCP
₲ 3.940
Retención IVA
₲ 30.153
Retención Renta
₲ 20.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110867
Monto Contrato
₲ 128.951.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.243.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.243.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3