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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 4.460.766
Nro. Solicitud de Transferencia
100208
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.242.107

Retención DNCP
₲ 15.897
Retención IVA
₲ 121.657
Retención Renta
₲ 81.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
45/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109723
Monto Contrato
₲ 66.876.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.436.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.436.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5