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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002833
Monto de la Factura
₲ 20.063.900
Nro. Solicitud de Transferencia
106836
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.080.405

Retención DNCP
₲ 71.500
Retención IVA
₲ 547.197
Retención Renta
₲ 364.798
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110290
Monto Contrato
₲ 225.720.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.181.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.181.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290741
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2