Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004620
Monto de la Factura
₲ 54.315.564
Nro. Solicitud de Transferencia
120151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.653.113
Retención DNCP
₲ 193.561
Retención IVA
₲ 1.481.334
Retención Renta
₲ 987.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110307
Monto Contrato
₲ 299.061.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.405.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.405.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285301
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4