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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
027-002-0011471
Monto de la Factura
₲ 25.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166952
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.250.036

Retención DNCP
₲ 90.873
Retención IVA
₲ 695.455
Retención Renta
₲ 463.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
19/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105247
Monto Contrato
₲ 104.554.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.470.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.470.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286535
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJA PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5