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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 12.759.300
Nro. Solicitud de Transferencia
57996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.133.862

Retención DNCP
₲ 45.470
Retención IVA
₲ 347.981
Retención Renta
₲ 231.987
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104698
Monto Contrato
₲ 263.462.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.491.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.491.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2