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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 7.348.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56526
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.988.290

Retención DNCP
₲ 26.187
Retención IVA
₲ 200.414
Retención Renta
₲ 133.609
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104698
Monto Contrato
₲ 263.462.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.491.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.491.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2