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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006496
Monto de la Factura
₲ 36.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103788
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.446.463

Retención DNCP
₲ 129.082
Retención IVA
₲ 987.873
Retención Renta
₲ 658.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106063
Monto Contrato
₲ 102.151.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.375.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.375.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3