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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012197
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.731

Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 69.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111114
Monto Contrato
₲ 359.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.417.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.417.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289206
Nombre de la Licitación
Adq. de Polizas de Seguro
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4