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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100269
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.581

Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 418.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
43/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107719
Monto Contrato
₲ 198.971.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.620.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.620.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5