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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0078226
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.792.106

Retención DNCP
₲ 61.227
Retención IVA
₲ 234.286
Retención Renta
₲ 312.381
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114957
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.480.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.480.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298149
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4