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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001162
Monto de la Factura
₲ 17.150.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.309.814

Retención DNCP
₲ 61.118
Retención IVA
₲ 467.741
Retención Renta
₲ 311.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105655
Monto Contrato
₲ 152.057.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.663.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.663.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4