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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001152
Monto de la Factura
₲ 6.055.140
Nro. Solicitud de Transferencia
58895
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.758.329

Retención DNCP
₲ 21.578
Retención IVA
₲ 165.140
Retención Renta
₲ 110.093
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105655
Monto Contrato
₲ 152.057.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.663.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.663.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4