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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003291
Monto de la Factura
₲ 760.100
Nro. Solicitud de Transferencia
106997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.336

Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110861
Monto Contrato
₲ 4.356.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.229.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.229.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3