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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005639
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436

Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106103
Monto Contrato
₲ 139.442.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.606.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.606.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288802
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial - Obsequios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2