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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 3.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100976
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.446.357

Retención DNCP
₲ 12.915
Retención IVA
₲ 98.837
Retención Renta
₲ 65.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
47/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-110128
Monto Contrato
₲ 18.715.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.384.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.384.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5