Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 3.587.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29662
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.172
Retención DNCP
₲ 12.783
Retención IVA
₲ 97.827
Retención Renta
₲ 65.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104024
Monto Contrato
₲ 65.176.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.422.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.422.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
