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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0010536
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091

Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106557
Monto Contrato
₲ 41.392.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.428.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.428.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289847
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2