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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0010103
Monto de la Factura
₲ 49.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.683.697

Retención DNCP
₲ 174.939
Retención IVA
₲ 1.338.818
Retención Renta
₲ 892.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107972
Monto Contrato
₲ 128.530.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.230.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.230.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1