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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0009978
Monto de la Factura
₲ 14.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73296
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.141.100

Retención DNCP
₲ 52.991
Retención IVA
₲ 405.545
Retención Renta
₲ 270.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107972
Monto Contrato
₲ 128.530.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.230.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.230.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1