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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 119.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108401
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.299.973

Retención DNCP
₲ 424.572
Retención IVA
₲ 3.249.273
Retención Renta
₲ 2.166.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-113145
Monto Contrato
₲ 236.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.765.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.765.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289546
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS INTERIORES Y EXTERIORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2