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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006191
Monto de la Factura
₲ 21.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.883.561

Retención DNCP
₲ 78.257
Retención IVA
₲ 598.909
Retención Renta
₲ 399.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-111132
Monto Contrato
₲ 92.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.618.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.618.913

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293351
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1