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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000160
Monto de la Factura
₲ 17.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.176.201

Retención DNCP
₲ 60.617
Retención IVA
₲ 463.909
Retención Renta
₲ 309.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-114584
Monto Contrato
₲ 63.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.286.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.286.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos de Comunicación, Señalamientos, Educativos y Recreacionales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2