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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0003487
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818

Retención DNCP
₲ 182
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105647
Monto Contrato
₲ 6.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.011.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.011.215

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4