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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003942
Monto de la Factura
₲ 3.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.578.543

Retención DNCP
₲ 13.549
Retención IVA
₲ 87.780
Retención Renta
₲ 69.128
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104263
Monto Contrato
₲ 104.579.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.770.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.770.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283396
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Capitan Meza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4